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垣曲县旅游局2018年部门决算情况说明

发布日期:2019-08-29 17:35      来源: 垣曲县人民政府      浏览次数:      【字体: 】      打印本页

信息索引号 发布时间 2019-08-29
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一、部门主要职责

1、贯彻执行旅游工作法律、法规和方针、政策;起草旅游工作规范性文件并监督实施;

2、指导全县各旅游景区发展规划工作;

3、组织全县旅游形象整体宣传和重大促销活动;

4、规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益;

5、规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;

6、推进旅游产业信息化建设;负责旅游统计及行业信息发布;             

7、综合协调、监督管理旅游业安全,负责应急救援工作;

8、负责星级饭店初评和旅行社设立初审;

9、制定并组织实施全县旅游行业人才教育培训规划,配合组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。 

二、部门决算单位机构设置情况

旅游局2018年在编人数15人,离退休3人。内设科室4个,即办公室、教育法规股、行业管理股、旅游执法股。

三、收入决算情况说明

本年收入合计3513951.68元,其中:财政拨款收入3513951.68元,占比100%

四、支出决算情况说明

本年支出合计3443951.68元,其中:基本支出1213223.68元,占比35.23%;项目支出2230728元,占比66.77%                                                                             

五、支出决算具体情况

2018年文化体育与传媒支出1517228元,完成预算的100%  用于运城东花园元宵节灯展支出1257228元;用于历山镇同善村农家乐门牌更换140000元、文堂村农家乐门牌更换60000元、毛家镇郑家岭门楼建设60000元。较2017年决算增加了523200元,增长34.48%,主要原因是:有2018年度年初结转和结余资金。

2018年商业服务业等支出1845397元,完成预算的100%,用于工资福利、机关运行经费历山镇同善村厕所建设补助资金、文堂村厕所建设补助资金、望仙景区厕所补助建设等。2017年决算增加了240700元,增长13.04%,主要原因是:有2018年度年初结转和结余资金。

    2018年住房保障支出71326.68元,完成预算的100%,用于财政补贴的住房公积金支出。较2017年决算增加71326.68元,增长100%,主要原因为2017年住房公积金财政补贴部分由财政部门统一反映,2018年在本单位决算中反映。

六、凯天娱乐app“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算4000元,与上年一致。其中:因公出国(境)费0元,与上年一致;公务用车购置费0元,与上年一致;公务用车运行费0元,与上年一致;公务接待费4000元,共接待 1批次7人,与上年一致。

七、机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出125937元,2017年减少了17769元,下降12.36%。主要原因是:2018年度单位人员减少。其中办公费支出24670元、电费支出2000元、邮电费支出3000元、公务接待费支出4000元、工会经费支出9954元、福利费支出19908元、其他交通费支出55275

八、凯天娱乐app国有资产占用情况

国有资产金额157378元,通用设备32738元,家具用具124640元。

本单位无车辆。

九、政府采购情况

  2018年度,政府采购年初预算7130元,政府采购支出总额7130元,其中政府采购货物支出7130元,通过中小微企业采购7130元。 

十、项目预算绩效评价结果

(一)、文化产业发展资金1257228

为贯彻落实市委、市政府2018年“古中国、大运城”民俗文化旅游年会议精神,在县委、县政府分管领导的带领下,我单位201828-201833日在运城东花园举办了大型的灯展活动。活动内容还包括:土特产展销、宣传单散发、景区宣传片循环播放。由此产生的费用为:灯展费用1195000 道路树木亮化40000  旅游年视频制作9000  土特产展销差旅费13228元。

运城东花园灯展活动,使凯天娱乐app的人能够知道垣曲、了解垣曲,为全景垣曲、全域旅游奠定了良好的基础。

 (二)、文化体育与传媒支出260000

     根据运财教【2016131号文件精神、垣财行字【201738号文件指示,下达我单位中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金260000元。

    1、建设地址、建设内容:历山镇文堂村15户农家乐门牌更换、历山镇35户农家乐门牌更换、4块垃圾池木牌、12块小门牌制作;造价227365元,财政补贴200000元,余款自筹。

     依据市局、县财政局专款专用的原则,我们对资金实行了严格管理。门牌更换项目已经完工,并合格验收,200000元资金全部拨付到位。

文堂村、同善村门牌的更换,整齐划一、美观大方,彻底改变了村里的村容村貌,垃圾池牌子的竖立,也改变了村里脏乱差的现象,使村民虽处乱扔垃圾的整体素质大大提高。 

  2、建设地址及建设内容:

     毛家镇郑家岭村;门楼建项目。造价:73300元,财政补贴60000元,余款自筹。

     随着生活节奏的加快,在城市生活的人们压力越来越大,去乡村放松身心已经成为很多人的共同追求。为发展旅游建设,改变村容村貌,郑家岭村今年4-6月份在长毛路进村口建防腐木门楼主体一座.

     我单位依据市局、县财政局专项资金专款专用的规定,对资金实行了严格管理。郑家岭村门楼建设项目已经完工并合格验收,60000元资金已拨付到位。

郑家岭门楼建设项目,极大的改变了村容村貌,直观感觉村庄房屋坐落有致,村庄自然景观优美,凸出了毛家田园特色养殖特点。

  (三)驻村经费10000

   根据县委、县政府的安排部署,我单位结对帮扶历山镇同善村,驻村书记1名,扶贫工作队员1名,入住同善村开展帮扶活动。

   一年来,第一书记及扶贫工作队员,走村入户,调查研究,掌握了大量第一手资料,为了把扶贫工作做好做扎实,单位在专项工作经费中打印资料及宣传材料,把党的扶贫政策宣传到各家各户,并做到制度上墙,扶贫手册填写规范,各种资料完整。

2018年,同善村的扶贫工作已经整村脱贫,脱贫不脱政策,第一书记及驻村工作队还要坚持到2020年,我们将一如既往的努力工作,把这千秋伟业工作做得更好更扎实。

   (四)、其他旅游业管理与服务支出300000

      1、根据运财行【201763号文件精神、垣财行字【20187号文件指示,下达我单位同善村旅游厕所补助资金10万元。

厕所建设地点:历山镇同善村。建设内容:仿古式厕所60平米,男厕位4个、小便池6个、女厕位4个、化粪池、照明供水设施。厕所总造价39万元、财政补贴10万元,其余资金由同善村自筹。

    我局根据市、县财政部门要求,严格专项资金使用程序,对资金实行了严格管理。目前厕所建设项目已经完工,并合格验收,资金已全部拨付到位。

同善村厕所建设项目,为同善村民带来了极大方便,并结合脱贫攻坚的工作,解决了建档立卡贫困户一名,打扫、清洁厕所卫生,月收入300元。

      2、根据垣财预指【201823号文件指示,下达我单位历山镇文堂村旅游厕所补助资金20万元。

1) 厕所建设地点:历山镇文堂村琉庙居民组,厕所面积43.99平米,化粪池6.5立方米,造价12.11万元.

2)厕所建设地点

历山镇文堂村五里坡居民组

公厕面积38.5平米,化粪池5.25立方米,造价12.33万元。

两个公厕总造价24.44万元,财政补贴20万元,余款自筹。

    我局根据县财政部门要求,严格专项资金使用程序,对资金实行了严格管理。目前厕所项目已经完工,并合格验收,20万元也已拨付到位。

该项目实施后,填补了文堂村公厕的空白,为同善村村民带来了诸多方便。

  十一、工作创新措施情况

立足单位实际,积极转变观念,明确工作任务,加强学习交流完善创新机制,不断探索新形势下财政工作的新思路、新方法,一是坚持依法理财,严格财政预算收支管理,细化预算,优化支出结构,压缩一般性支出,确保财政收支平衡。二是加强检查监督。加强资金安全,勤政廉政、业务管理、内部管理、考核奖惩等制度的建设,确保资金专款专用。三是提升财政业务信息化水平,建立财政信息畅通机制,规范操作使用财务软件,所有资金纳入动态监控系统监管,稳步推进财政电算化管理,确保财政资金安全高效运行。

十二、部门决算评价结果应用情况

部门决算评价结果应用情况为提高本单位预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。进一步加强了财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用为核心的绩效评价体系,工作过程全部进行量化考评,进一步完善财务监督制度,确保各项收支有序可控。

十三、其他需要说明的事项进行说明

    

十四、名词解释

(一)基本支出:指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指我单位除基本支出之外为完成旅游宣传等所发生的支出。

(三)“三公”经费:指我单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。